Доброе утро!
Услуги оказанные белорусской компании, реализуются не на территории РФ, соответственно ставка "Без НДС", а вот как не ошибиться с "входным НДС". То что надо вести раздельный учет - это понятно. Принимаем ли мы в зачет НДС по реализации "без НДС"? И как это правильно делать?
СПАСИБО.