Можно ли зачесть «входной» НДС при экспорте услуг в Республику Беларусь без НДС?

NDS Reklama Image
Доброе утро!
Услуги оказанные белорусской компании, реализуются не на территории РФ, соответственно ставка "Без НДС", а вот как не ошибиться с "входным НДС". То что надо вести раздельный учет - это понятно. Принимаем ли мы в зачет НДС по реализации "без НДС"?  И как это правильно делать?
СПАСИБО.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page